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    沭阳县政协办公室2018年度预算公开
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    沭阳县政协办公室2018年度预算公开


    目? 录


    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2018年度部门主要工作任务及目标

    第二部分 2018年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金财政拨款支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    第三部分 2018年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    1.承办县政协全委会、常委会议、主席会议、党组会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作;

    2.负责常委会领导政务活动安排;

    3.负责机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理;

    4.负责机关财务、办公设施的管理和内外接待等后勤服务性工作;

    5.协助常委会抓好机关思想建设、组织建设、作风建设、制度建设,协调常委会各工委工作;

    6.负责机关人事工作、离退休干部管理、计划生育等工作,协助党支部和工、妇团体开展日常工作;

    7.承办党组、常委会、主席会议及常委会领导交办的其他事项。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书科、综合科。本部门无下属单位。

    2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:沭阳县政协办公室本级。

    三、2018年度部门主要工作任务及目标

    十九大精神是新时代人民政协事业发展的根本指南,也是我县政协工作的指导思想。要深刻理解新时代中国特色社会主义基本方略,紧密结合实际找到落实基点,切实在工作中贯彻下去、体现出来。要把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想同过去五年的历史性变革结合起来,同今后我县政协工作战略部署结合起来,准确把握其继承性、创新性、时代性,坚持在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,广泛凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量,共同为落实中共十九大确定的目标任务而奋斗。新的一年,我们必须不断创新协商形式,搭建履职平台,切实做到围绕中心、服务大局,以十九大精神为指引把政协工作做得更好更有实效。

    (一)强化认识,着力推进履职能力现代化建设。认真学习贯彻十九大精神和习总书记关于人民政协工作的系列重要讲话精神,主动适应推进国家治理体系和治理能力现代化的新要求,把握政协定位,用好政协话语权,聚焦改革发展献计出力。充分发挥委员主体作用,依托各专委会、各委员界别,规范、有序开展委员活动,注重发挥委员的特长和优势,不断增强委员活动的活力和成效。推进委员工作的科学化,坚持和加强委员联络制度,积极深入开展走访委员活动,完善委员履职服务工作,加强委员履职培训,进一步提高政协机关服务委员、保障履职的工作水平。

    (二)搭建平台,不断丰富协商民主实践。认真组织实施年度协商工作,拓展协商民主形式,深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商,提高协商实效。进一步坚持和完善专题协商工作机制,深入开展以常委会议、主席会议为平台的协商议政活动。进一步组织开展对口协商、界别协商,积极主动探索实践,规范协商的形式和程序,并注重提炼和总结。进一步提高提案办理协商实效,建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制,加大办理协商力度,提高委员对提案办理落实的满意度。

    ag亚太集团|开户ag8879环亚手|优惠 (三)围绕中心,努力提高民主监督和参政议政水平。  适应社会主义民主政治建设和政协事业发展需要,加强和改进政协民主监督。围绕生态建设、转型升级、和谐稳定等工作,开展专项视察和民主监督,助推经济发展。针对社会事业发展和民生改善等问题,反映民意和建言献策,促进民生热点问题解决。重视政协委员的民主监督作用,对有关部门及其工作人员工作情况进行经常性监督,增强民主监督实效。加强和改进调查研究方式,提高参政议政质量。坚持问题导向,突出课题少而精,有针对性地组织专题视察、委员约谈,深入实际,广泛听取各方面的意见,把更多的时间和功夫用在分析问题、研究对策建议上,努力提出务实管用的意见建议。搭建多形式、多渠道的议政平台,支持政协委员充分履行职能,通过撰写调研报告、提案和社情民意信息等形式,建睿智之言、献务实之策。

    (四)凝心聚力,扎实做好团结联谊工作。切实加强和改进团结联谊工作,在实践中不断创新理念、拓展内涵、丰富载体、提高成效。广泛搭建平台,认真组织政情通报会、界别座谈会等活动,积极为委员履行职责做好工作、提供机会、创造条件。着力提高联系群众能力,组织政协委员深入基层、走进群众,真实反映社情民意信息,进一步完善工作程序,形成收集、反映、办理、反馈的规范工作机制。不断扩大政协工作的社会开放度,根据会议议题,继续邀请政委员或其他有关方面人士列席政协常委会议、主席会议等协商议政活动,密切对话交流,扩大群众有序政治参与。继续开展沭阳文史资料的征编出版工作,发挥政协文史工作存史、资政、团结、育人作用,经常开展文化联谊活动。

    四、2018年部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    根据沭阳县财政局《关于印发2018年沭阳县县本级预决算信息公开工作方案的通知》(沭财字〔2018〕21号)要求,结合本部门工作职能及2018年工作目标任务,按照“勤俭节约、统筹兼顾;全面规范、公开透明”的编制原则,完整、规范编制部门收支预算,强化预算约束,严格预算执行,健全管理机制,加大监控力度,科学编制预算。


    第二部分 2018年度部门预算表(附后)


    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金财政拨款支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表


    第三部分 2018年度部门预算情况说明


    一、收支预算总体情况说明

    (反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年县本级部门预算的批复》(沭财预〔2018〕16号)填列。)

    沭阳县政协办公室2018年度收入、支出预算总计916.12万元,与上年相比收、支预算总计各增加142.43万元,增长18.41%。主要原因是工资福利支出调整及项目支出数额增加。其中:

    (一)收入预算总计916.12万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计916.12万元。

    (1)一般公共预算收入预算916.12万元,与上年相比增加142.43万元,增长18.41%。主要原因是工资福利支出调整及项目支出数额增加。

    (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    (二)支出预算总计916.12万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出800.77万元,主要用于部门工作人员的工资以及部门正常运行所支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、对个人和家庭的补助等公用支出。与上年相比增加59.46万元,增长8.02 %。主要原因是预算科目标准调整及项目支出数额增加。

    2.住房保障(类)支出115.35万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加82.97万元,增加256.24%。主要原因是新增预算科目提租补贴。

    3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    此外,基本支出预算数为896.12万元。与上年相比增加138.43万元,增长18.27%。主要原因是工资福利支出调整。

    项目支出预算数为20万元。与上年相比增加4万元,增长25%。主要原因是企业家联谊会经费标准提高。

    单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    二、收入预算情况说明

    (反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

    沭阳县政协办公室本年收入预算合计916.12万元,其中:

    一般公共预算收入916.12万元,占100%;

    政府性基金预算收入0万元,占0%;

    财政专户管理资金0万元,占0%;

    其他资金0万元,占0%;

    上年结转资金0万元,占0%。

    三、支出预算情况说明

    (反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

    沭阳县政协办公室本年支出预算合计916.12万元,其中:

    基本支出896.12万元,占97.82%;

    项目支出20万元,占2.18%;

    单位预留机动经费0万元,占0%;

    结转下年资金0万元,占0%。

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    (反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

    沭阳县政协办公室2018年度财政拨款收、支总预算916.12万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加142.43万元,增长18.41%。主要原因是工资福利支出调整及项目支出数额增加。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    (反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

    沭阳县政协办公室2018年财政拨款预算支出916.12万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加142.43万元,增长18.41%。主要原因是工资福利支出调整及项目支出数额增加。

    其中:

    (一)一般公共服务(类)

    1.政协事务(款)行政运行(项)支出780.77万元,与上年相比增加55.46万元,增长7.65%。主要原因是预算科目标准调整。

    2.政协事务(款)其他政协事务(项)支出20万元,与上年相比增加4万元,增长25%。主要原因是企业家联谊会经费标准提高。

    (二)住房保障(类)

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出35万元。与上年相比减少2.62万元,减少8.09%。主要原因是在编人员减少。

    2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出80.35万元。与上年相比增加80.35万元。主要原因是新增提租补贴预算科目。

    六、财政拨款基本支出预算表情况说明

    (反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

    沭阳县政协办公室2018年度财政拨款基本支出预算896.12万元,其中:

    (一)人员经费491.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费404.53万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算支出预算表情况说明

    (反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

    沭阳县政协办公室2018年一般公共预算财政拨款支出预算916.12万元,与上年相比增加142.43万元,增长18.41%。主要原因是工资福利支出调整及项目支出数额增加。

    八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

    (反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

    沭阳县政协办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算896.12万元,其中:

    (一)人员经费491.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费404.53万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    (反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

    沭阳县政协办公室2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.14万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

    (1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    (2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公车已改革,本部门无此项预算。

    3.公务接待费预算支出3.14万元,比上年预算减少0.97万元,减少23.60%,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定,进一步压缩经费支出。

    沭阳县政协办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出90万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。

    沭阳县政协办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年预算数相同。

    十、政府性基金支出预算表情况说明

    (反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

    沭阳县政协办公室2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,主要原因是本部门无此项预算。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    (反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

    2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出404.53万元,与上年相比增加27.56万元,增长7.31%。主要原因是预算科目标准调整。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    (反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

    2018年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、其他重要事项说明

    (一)预算绩效目标设置情况说明

    2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

    (二)国有资本经营预算收支情况

    2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是上年和本年度无预算,且无收入。支出为0万元,与上年相比增加0万元,主要原因是上年和本年度无预算,且无支出。


    第四部分 名词解释


    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    五、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


    附:沭阳县政协办公室2018年度部门预算表

    公开01

     

    2018年度收支预算总表

    部门名称:沭阳县政协办公室

     

    单位:万元

    收入

    ???????????????????????支出

    项目名称

    金额

    功能分类

    支出用途

    功能科目名称

    金额

    项目名称

    金额

    一、财政拨款

    916.12

    一、一般公共服务支出

    800.77

    一、基本支出

    896.12

    1.?一般公共预算

    916.12

    二、外交支出

     

    二、项目支出

    20.00

    2.?政府性基金预算

     

    三、国防支出

     

    三、单位预留机动经费

     

    二、财政专户管理资金

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    三、其他资金

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

     

     

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十八、住房保障支出

    115.35

     

     

     

     

    十九、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

    当年收入小计

    916.12

    当年支出小计

    916.12

    上年结转资金

     

    结转下年资金

     

    收入合计

    916.12

    支出合计

    916.12


    公开02

     

     

    2018年度收入预算总表

    部门名称:沭阳县政协办公室

    单位:万元

    项目名称

    金额

    收入总计

    916.12

    一般公共预算资金

    小计

    916.12

    公共财政拨款(补助)资金

    916.12

    专项收入

     

    政府性基金

    小计

     

    财政专户管理资金

    小计

     

    专户管理教育收费

     

    其他非税收入

     

    其他资金

    小计

     

    事业收入

     

    经营收入

     

    其他收入

     

    债务资金(银行贷款)

     

    上年结转和结余资金

    小计

     

    其中:动用上年结转和结余资金

     


    公开03

     

     

     

     

    2018年度支出预算总表

    部门名称:沭阳县政协办公室

     

    单位:万元

    合计

    基本支出

    项目支出

    单位预留机动经费

    结转下年资金

    916.12

    896.12

    20.00

     

     

     


    公开04

     

    2018年度财政拨款收支预算总表

    部门名称:沭阳县政协办公室

    单位:万元

    收入

    支出

    项目名称

    金额

    支出用途

    项目名称

    金额

    一、一般公共预算

    916.12

    一、基本支出

    916.12

    二、政府性基金预算

     

    二、项目支出

     

     

     

    三、单位预留机动经费

     

    收入合计

    916.12

    支出合计

    916.12

     

     


    公开05

     

    2018年度财政拨款支出预算表(功能科目)

    部门名称:沭阳县政协办公室

     

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金???额

    合????计

    916.12

    201

    一般公共服务支出

    800.77

    ??20102

    ??政协事务

    800.77

    ????2010201

    ????行政运行

    780.77

    ????2010299

    ????其他政协事务支出

    20.00

    221

    住房保障支出

    115.35

    ??22102

    ??住房改革支出

    115.35

    ????2210201

    ????住房公积金

    35.00

    ????2210202

    ????提租补贴

    80.35


    公开06

     


    2018年度财政拨款基本支出预算表(经济科目)


    部门名称:沭阳县政协办公室

     

    单位:万元


    科目编码

    科目名称

    金额


    合计

     

    896.12


    301

    工资福利支出

    448.65


    ??30101

    ??基本工资

    146.85


    ??30102

    ??津贴补贴

    169.76


    ??30103

    ??奖金

    11.66


    ??30107

    ??绩效工资

    4.39


    ??30108

    ??机关事业单位基本养老保险缴费

    58.34


    ??30110

    ??职工基本医疗保险缴费

    20.42


    ??30112

    ??其他社会保障缴费

    2.23


    ??30113

    ??住房公积金

    35.00


    302

    商品和服务支出

    404.53


    ??30201

    ??办公费

    10.00


    ??30202

    ??印刷费

    21.35


    ??30207

    ??邮电费

    5.60


    ??30211

    ??差旅费

    10.00


    ??30213

    ??维修(护)费

    20.00


    ??30215

    ??会议费

    90.00


    ??30216

    ??培训费

    30.00


    ??30217

    ??公务接待费

    3.14


    ??30228

    ??工会经费

    6.07


    ??30239

    ??其他交通费用

    43.37


    ??30299

    ??其他商品和服务支出

    165.00


    303

    对个人和家庭的补助

    42.94


    ??30302

    ??退休费

    39.39


    ??30305

    ??生活补助

    3.53


    ??30307

    ??医疗费补助

    0.02


    公开07

     

    2018年度一般公共预算支出预算表(功能科目)

    部门名称:沭阳县政协办公室

     

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金???额

    合计

     

    916.12

    201

    一般公共服务支出

    800.77

    ??20102

    ??政协事务

    800.77

    ????2010201

    ????行政运行

    780.77

    ????2010299

    ????其他政协事务支出

    20.00

    221

    住房保障支出

    115.35

    ??22102

    ??住房改革支出

    115.35

    ????2210201

    ????住房公积金

    35.00

    ????2210202

    ????提租补贴

    80.35

     

     


    公开08

     

    2018年度一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

    部门名称:沭阳县政协办公室

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    基本支出

    ???

    896.12

    301

    工资福利支出

    448.65

    ??30101

    ??基本工资

    146.85

    ??30102

    ??津贴补贴

    169.76

    ??30103

    ??奖金

    11.66

    ??30107

    ??绩效工资

    4.39

    ??30108

    ??机关事业单位基本养老保险缴费

    58.34

    ??30110

    ??职工基本医疗保险缴费

    20.42

    ??30112

    ??其他社会保障缴费

    2.23

    ??30113

    ??住房公积金

    35.00

    302

    商品和服务支出

    404.53

    ??30201

    ??办公费

    10.00

    ??30202

    ??印刷费

    21.35

    ??30207

    ??邮电费

    5.60

    ??30211

    ??差旅费

    10.00

    ??30213

    ??维修(护)费

    20.00

    ??30215

    ??会议费

    90.00

    ??30216

    ??培训费

    30.00

    ??30217

    ??公务接待费

    3.14

    ??30228

    ??工会经费

    6.07

    ??30239

    ??其他交通费用

    43.37

    ??30299

    ??其他商品和服务支出

    165.00

    303

    对个人和家庭的补助

    42.94

    ??30302

    ??退休费

    39.39

    ??30305

    ??生活补助

    3.53

    ??30307

    ??医疗费补助

    0.02

     

     



    公开09

     

    “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    部门名称:沭阳县政协办公室

     

     

    单位:万元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护费

    公务接待费

    会议费

    培训费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    123.14

     

     

     

     

    3.14

    90.00

    30.00

     

     


    公开10

     

    政府性基金预算财政拨款支出预算表

    部门名称:沭阳县政协办公室

     

    单位:万元

    功能科目代码

    功能科目名称

    金???额

    合??计

     

    201

    一般公共服务支出

     

    ??20102

    ??政协事务

     

    ????2010201

    ????行政运行

     

    ????2010299

    ????其他政协事务支出

     

    注:本表为空表,本单位无政府性基金预算。

    公开11

     


    2018年度一般公共预算机关运行经费支出预算表


    部门名称:沭阳县政协办公室

    单位:万元


    科目编码

    科目名称

    机关运行经费支出


    合????计

    404.53


    30201

    办公费

    10.00


    30202

    印刷费

    21.35


    30207

    邮电费

    5.60


    30211

    差旅费

    10.00


    30213

    维修(护)费

    20.00


    30215

    会议费

    90.00


    30216

    培训费

    30.00


    30217

    公务接待费

    3.14


    30228

    工会经费

    6.07


    30239

    其他交通费用

    43.37


    30299

    其他商品和服务支出

    165.00



    公开12

     

    2018年度政府采购预算表

    部门名称:沭阳县政协办公室

     

    单位:万元

    采购品目大类

    专项名称

    经济科目

    采购物品名称

    采购组织形式

    总计

    合计

     

     

     

     

    0.00

    一、货物A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服务C

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表为空表,本单位无政府采购预算。


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